Cho mình hỏi:
1. Đơn vị tui có mượn đất xây dựng văn phòng làm việc. Các chi phí lien quan đến xây dựng tui tập hợp vào TK 241, khi xây dựng xong tui kết chuyển sang TK 211 để làm TSCĐ. Tuy nhiên do không đủ chứng từ liên quan nên khi quyết toán thuế, đội quyết toán thuế đã không ghi nhận đây là TSCĐ. Vây bây giờ tui phải làm gì với tài sản này?
2. Khi quyết toán Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau do cơ quan thuế kiểm tra lớn hơn số đơn vị tui kê khai. Vậy tui phải hạch toán như thế nào?
Rất mong quý Hội giải đáp giúp! Trân trọng!
1. Đơn vị tui có mượn đất xây dựng văn phòng làm việc. Các chi phí lien quan đến xây dựng tui tập hợp vào TK 241, khi xây dựng xong tui kết chuyển sang TK 211 để làm TSCĐ. Tuy nhiên do không đủ chứng từ liên quan nên khi quyết toán thuế, đội quyết toán thuế đã không ghi nhận đây là TSCĐ. Vây bây giờ tui phải làm gì với tài sản này?
2. Khi quyết toán Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau do cơ quan thuế kiểm tra lớn hơn số đơn vị tui kê khai. Vậy tui phải hạch toán như thế nào?
Rất mong quý Hội giải đáp giúp! Trân trọng!