Trích: Nguyên văn bởi wenjun Cả nhà ơi giúp em với. mấy hôm trước em có làm tờ khai VAT nộp cho thuế. Nhưng không hiểu sao một số tờ hoá đơn em kê trong bảng rõ ràng kê đủ cả rồi (số tiền, thuế suất) nhưng không hiểu sao phần trước thuế lại không nhảy. khổ lỗi bị cái lỗi đó lại chỉ bị ở có 3 tờ hóa đơn ở giữa thôi. Do em chủ quan không kiểm tra kỹ thế là nộp cho thuế luôn. Bây giờ kiểm tra lại thấy sai. em đang không biết phải sử lý kiểu gì. cả nhà giúp em với Cụ thể là bạn bị lỗi ở tờ Bảng kê đầu ra hay đầu vào? Nếu là các hóa đơn đầu vào thì bạn để đến tháng kế tiếp kê khai chẳng sao cảo, còn nếu là những hóa đơn đầu ra thì bạn làm cái 01/KHBS điều chỉnh ngay cho nó. Sau khi làm điều chỉnh mà tăng số thuế phải nộp thì tiến hành nộp ngay vào ngân sách nhà nước + tiền phạt nộp chậm (nếu có)Trường hợp của bạn sếp đi vắng đến tháng sau mới về thì bạn xem còn ai có thẩm quyền ký trên tờ khai như PGĐ chẳng hạn thì đưa họ ký, bất thì nên chuyển phát nhanh đến nơi sếp bạn đang lưu trú để tiến hành làm điều chỉnh sớm hoặc là ngay bây giờ bạn tự xác định số thuế phải nộp + tiền phạt nộp chậm (nếu có) vào NSNN trước rồi tháng sau làm điều chỉnh sau.