Trích:
Nguyên văn bởi huydong_blue Theo mình đây là trường hợp tiêu dùng nội bộ nên bạn phải ghi nhận doanh thu và giá vốn đấy bạn.Dthu: No 642/Co 511,3331Gvon: No 632/Co 155,156 |
Hi, Vật tư /hàng hóa trong kho xuất dùng làm VPP như trường hợp này bất hề có phát sinh doanh thu, do vậy bất hạch toán thuế GTGT (TK333.1) được.- Nếu giá trị HHVT thấp có thể phân bổ ngày (1 lần) thì ghi: Nợ TK153 / Có TK 152, TK156Nợ TK627, TK641, TK642 / Có TK153.- Nếu Giá trị HHVT lớn, bất thể phân bổ 1 lần (sẽ ảnh hưởng đến KQKD trong kỳ hạch toán) thì sẽ phân bổ nhiều kỳ khác nhau; Ghi:Nợ TK153 / Có TK 152, TK156Nợ TK142, TK242 / Có TK153.Nợ TK627, TK641, TK642 / Có TK142, TK242.Chúc bạn thành công!
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích:
Nguyên văn bởi meo.big các bạn ơi! cho em hỏi 1 vấn đề này xíu nha.Trong năm 2008, cty e có phát sinh TK112, e quên bất định khoản vào sổ, quyết toán năm 2008 vừa nộp rồi. Vậy bây giờ thi sửa làm sao ạ. các bạn giúp e với nhá. Thank các bạn nhìu. |
HI,Bạn sót phần hạch toán TK112 (tiền gửi NH) ?Thế thì vừa 3 quý (Q4-08, Q1&Q2-09) bạn bất lục sao kê sổ phụ của Ngân hàng àh?