maiko_wen

New Member
Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./
 

conquysong2000

New Member
Không được.

Không ghi nhận vào 3387 số trước nhận trước của người mua mà doanh nghề chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.
 
tui thấy chuyện này khó cho bạn rồi đấy. 1 là bạn vừa xuất HĐ thì vừa có doanh thu tại thời (gian) điểm đó rồi, 2 là bạn không có HĐ đầu vào mà sao xuất HĐ được ( nghiêm trọng à ). Mong bạn có cách giải quyết tốt hơn.
 
Xuất hóa đơn không có nghĩa là đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đâu bạn.





Bạn có thể tham tiềmo VAS17 về điều kiện ghi nhận doanh thu, hay phần chỉ dẫn chi tiết tk 511 của QD15.
 
TT130

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

2.1. Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời (gian) điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua.

2.2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời (gian) điểm trả thành chuyện cung ứng dịch vụ cho người mua hay thời (gian) điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời (gian) điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời (gian) điểm dịch vụ trả thành thì thời (gian) điểm xác định doanh thu được tính theo thời (gian) điểm lập hoá đơn.
 
Thế nhưng tui thấy vẫn đuợc quyền hạch toán vào TK 3387, ở đây khi xuất hoá đơn là mình vẫn ghi nhận thuế GTGT phải nộp, nhưng còn doanh thu thì chưa ghi nhận mà hạch toán vào TK 3387, sau đó mình KC sang TK 511, theo tui nghĩ là như vậy.

Theo các bạn thì TK 3387 sử dụng khi nào? và trình tự ra sao? điều kiện để sử dụng nó?
 

XE_XE

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./


về mặt nguyên tắc và theo TT 130 vừa hướng dẫn . khi xuất HĐ cho khách hàng có nghĩa là khách hàng vừa đồng ý Thanh Toán như vậy bạn được phép ghi nhận doanh thu , và được khấu trừ thuế đầu ra. Nếu mà muốn xuất HĐ thì bạn phải lấy đầy đủ hoá đơn đầu vào rồi hãy suất nhé không sau này khổ đấy, cơ quan thuế họ kiểm tra đấy. đến lúc đấy đi mua hoá đơn rất khó đấy vì nó xẩy ra trong năm 2009 mà năm 2010 thì chắc là không lấy được HĐ năm 2009 đâu. vì vậy tuy là Giám Đốc cho phép xuất HĐ nhưng mà mình là Kế Toán thì phải tuân thủ nguyên tắc và thủ tục chứ sau này thuế họ động đến thì người khổ lại là Kế Toán, còn giám đốc họ chỉ đạo thôi. vì vậy bạn suy xét cho thật kỹ nhé trước khi xuất HĐ
 

quangloc1953

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./


Đã xuất HĐ tức là vừa ghi nhận doanh thu mà không cần biết bên kia vừa trả trước hay chưa. Việc không lấy được đầu vào là do bên bạn không liên quan đến chuyện ghi nhận doanh thu. Bạn phải ghi nhận doanh thu ngay tại thời (gian) điểm xuất HĐ.
 

Garron

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./


nghe chừng không ổn nha. công ty bạn chưa lấy được hoá đơn đầu vào, trước cũng chưa thu được cùng nào sao mà xuất hoá đơn được đây? Nhưng trong trường hợp công ty bạn có đủ tiềm năng tài chính & lòng tin với khách hàng & chắc bạn vừa cân đối thuế trước khi xuất hoá đơn thì hạch toán như bạn là ồn rồi đó. Nhưng bạn cũng nên lưu ý ngày của hoá đơn đầu vào và đầu ra cho hợp lý nha. chúc bạn thành công!
 

Zak

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./




Khi mình xuất hóa đơn là mình vừa ghi nhận doanh thu rồi bạn.



Thành ra không được kết chuyển như bạn vừa định khoản.



Việc giám đốc công ty bạn cùng ý cho khách hàng nợ chỉ là chuyện nội bộ, bạn có thể theo dõi riêng khoản đó)
 

nganha_7x

New Member
Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./
 

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./


Đã xuất HĐ tức là vừa ghi nhận doanh thu mà không cần biết bên kia vừa trả trước hay chưa. Việc không lấy được đầu vào là do bên bạn không liên quan đến chuyện ghi nhận doanh thu. Bạn phải ghi nhận doanh thu ngay tại thời (gian) điểm xuất HĐ.
 

luathieng_t3

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./


nghe chừng không ổn nha. công ty bạn chưa lấy được hoá đơn đầu vào, trước cũng chưa thu được cùng nào sao mà xuất hoá đơn được đây? Nhưng trong trường hợp công ty bạn có đủ tiềm năng tài chính & lòng tin với khách hàng & chắc bạn vừa cân đối thuế trước khi xuất hoá đơn thì hạch toán như bạn là ồn rồi đó. Nhưng bạn cũng nên lưu ý ngày của hoá đơn đầu vào và đầu ra cho hợp lý nha. chúc bạn thành công!
 

Parkins

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi Congdao2009


Xin chào cả nhà, công ty tui có 2ôtô tải, có ký hợp cùng vận chuyển cho 1 cty B, trị giáoHĐồng là 500triệu đồng, từ ngày 05/11/2009 đến 05/11/2010 (1năm). Đến ngày 28/12/2009 Cty B yêu cầu xuất hóa đơn tương ứng với số trước khoảng 200triệu, trước vẫn ghi nợ chưa trả cùng nào (do 2 công ty có mối quan hệ lâu năm và tin tưởng, nên giám đốc quyết định cho kế toán xuất hóa đơn), trị giá hóa đơn là: 200tr (cả thuế GTGT5%). Nhưng trong hợp cùng có ghi là giá trị thanh lý và giá trị xuất hóa đơn là căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện vào lúc kết thúc hợp đồng. Đồng thời (gian) năm 2009 Cty tui không lấy được hóa đơn dầu, do Cty B yêu cầu xuất HĐ cận ngày (28/12), nên tui có ý định hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 338(7)

Có TK 333(1)

Sang năm 2010 có đủ điều kiện sẽ kết chuyển: Nợ TK 338(7)/Có Tk 511



Như vậy có được không? Mong các bạn giúp tui lập BCTC 2009

Xin cảm ơn/./




Khi mình xuất hóa đơn là mình vừa ghi nhận doanh thu rồi bạn.



Thành ra không được kết chuyển như bạn vừa định khoản.



Việc giám đốc công ty bạn cùng ý cho khách hàng nợ chỉ là chuyện nội bộ, bạn có thể theo dõi riêng khoản đó)
 

Muircheartaigh

New Member

Trích:







Nguyên văn bởi lehaiyen37


Khi mình xuất hóa đơn là mình vừa ghi nhận doanh thu rồi bạn.



Thành ra không được kết chuyển như bạn vừa định khoản.



Việc giám đốc công ty bạn cùng ý cho khách hàng nợ chỉ là chuyện nội bộ, bạn có thể theo dõi riêng khoản đó)






đúng rồi khỏi bàn thêm
 

Trích:







Nguyên văn bởi lehaiyen37


Khi mình xuất hóa đơn là mình vừa ghi nhận doanh thu rồi bạn.



Thành ra không được kết chuyển như bạn vừa định khoản.



Việc giám đốc công ty bạn cùng ý cho khách hàng nợ chỉ là chuyện nội bộ, bạn có thể theo dõi riêng khoản đó)






đúng rồi khỏi bàn thêm
 

Beornheard

New Member
Xuất hóa đơn không có nghĩa là đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đâu bạn.





Bạn có thể tham tiềmo VAS17 về điều kiện ghi nhận doanh thu, hay phần chỉ dẫn chi tiết tk 511 của QD15.
 

Gaetan

New Member
Xuất hóa đơn không có nghĩa là đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đâu bạn.





Bạn có thể tham tiềmo VAS17 về điều kiện ghi nhận doanh thu, hay phần chỉ dẫn chi tiết tk 511 của QD15.
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
V MWG -thegioididong, giá đang di động chưa biết đỉnh. Tự tin với doanh thu 2015 1 tỉ USD! Tài chính, Chứng khoán 9
L kết chuyển doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu hàng tháng sẽ sử dụng tỷ giá nào đối với công ty x Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
N Tôi hiện đang làm kế toán cho một công ty xây dựng. do chưa hiểu rõ quy định về doanh thu kế toán xâ Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
B Khi nhận được thông báo tạm ứng cổ tức thì đã được phép ghi nhận doanh thu hay chưa? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
D lập kế hoạch doanh thu và chi phí năm 2007 Luận văn Kinh tế 0
D Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp theo pháp luật Luận văn Kinh tế 0
D Tìm hiểu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tính toán lựa chọn đơn chào hàng cho công ty cổ phần vận tải thủy Luận văn Kinh tế 0
D Báo cáo tốt nghiệp quản lý doanh thu trong doanh nghiệp Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần tập đoàn toji việt nam Luận văn Kinh tế 1
D vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của doanh thu của ngân hàng Ngoại thương Việt nam giai đoạn 2000-2009 Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top