chauduyenbi
New Member
Đầu tháng công ty có nv sau :
Xuất kho kí gửi công ty Bách hóa 1000 sp A và 1000 sp B ,giá kí gửi chưa thuế của spA là 17.000, của spB là 21.000.Thuế GTGT được khấu trừ 10%.
Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
Biết giá xuất kho cùa spA là 15.000, của spB là 18.000
Đến cuối tháng:
Công ty Bách hóa thanh toán trước 400 spA và 600 spB nhận kí gửi vừa bán được sau khi trừ hoa hồng và thuế trên hoa hồng.
Mình hạch toán nv phát sinh lúc đầu tháng như thế này bất biết có đúng bất nữa :
N 157 33.000.000
C 155A 15.000.000
C 155B 18.000.000
N 632 33.000.000
C 157 33.000.000
N 131 41.800.000
C 511 38.000.000
C 3331 3.800.000
Hoa hồng lớn lí :
N 641 1.900.000(5%*38.000.000)
N 133 190.000(10%*1.900.000)
Cuối tháng, nv ghi nhận doanh thu bán hàng kí gửi của lớn lí thì mình chịu thua thôi! Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !!! Thanks.
Xuất kho kí gửi công ty Bách hóa 1000 sp A và 1000 sp B ,giá kí gửi chưa thuế của spA là 17.000, của spB là 21.000.Thuế GTGT được khấu trừ 10%.
Hoa hồng kí gửi 5% trên giá bán chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
Biết giá xuất kho cùa spA là 15.000, của spB là 18.000
Đến cuối tháng:
Công ty Bách hóa thanh toán trước 400 spA và 600 spB nhận kí gửi vừa bán được sau khi trừ hoa hồng và thuế trên hoa hồng.
Mình hạch toán nv phát sinh lúc đầu tháng như thế này bất biết có đúng bất nữa :
N 157 33.000.000
C 155A 15.000.000
C 155B 18.000.000
N 632 33.000.000
C 157 33.000.000
N 131 41.800.000
C 511 38.000.000
C 3331 3.800.000
Hoa hồng lớn lí :
N 641 1.900.000(5%*38.000.000)
N 133 190.000(10%*1.900.000)
Cuối tháng, nv ghi nhận doanh thu bán hàng kí gửi của lớn lí thì mình chịu thua thôi! Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !!! Thanks.