Nguyên văn bởi huyenlan
MÌnh mới làm kế toán cho 1 quán cà phê ( đăng ký dưới hình thức CTy TNHH). Mình xem sổ sách thì thấy kế toán trước đây khi nhập kho các loại cà phê, đường, sữa... thì lại định khoản vào TK156 chứ không phải 152 ( 2 năm rồi). Theo mình thì hình như phải cho vào 152 mới đúng phải không ạ. Nếu như thế thì giờ phải sửa như thế nào đây?. Mong được chỉ giáo.
Chẹp, cái vụ quán cfe thì mình không rõ! Nhưng chỉ bít là cái cfe, đường sữa đó cấu thành nên thực thể sản pharm thì nên cho vô 152 chứ!
Còn sổ sách làm sai 2 năm thì bạn phải hạch toán lại, chứ h có cách nào sửa nữa đâu!
Các tiền bối có cách nào không thía!
---------- Post added at 04:33 ---------- Previous post was at 04:31 ----------
Nguyên văn bởi Quytocdai85
Theo mình nếu bạn để nhầm tk như vậy thì vào đầu năm tài chính tiếp theo bạn làm bút toán Nợ 152/ Có 156 (số dư cuối năm trước của tk 156).
Thế là từ 156 nó chuyển sang 152 thôi. Chả lẽ chỉ vì nhầm tk như vậy mà phải làm lại BCTC thì rích rắc quá.
Nếu chuyển như vậy, sổ sách các năm trước thì sao bác? Sai hết ùi, tính sao? Không lẽ nói với sếp, em vô từ năm thứ 3 thì chỉ chịu trách nhiệm từ năm thứ 3 ah! Như vậy thì tắc trách wa!