Quade

New Member
Cho mình hỏi:Công ty mình vừa thanh toán trước thuê nhà ngày 10/8/2009( chuyển khoản)Sau đó mới lấy hóa đơn và ngày hóa đơn là 18/8/2009.Như vậy hạch toán thế nào?
 

trangiangdon

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi cucnt Cho mình hỏi:Công ty mình vừa thanh toán trước thuê nhà ngày 10/8/2009( chuyển khoản)Sau đó mới lấy hóa đơn và ngày hóa đơn là 18/8/2009.Như vậy hạch toán thế nào?
Lúc thanh toán:N331C112Lúc nhận được hóa đơn:N627,642..C331
 

Igasho

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Lúc thanh toán:N331C112Lúc nhận được hóa đơn:N627,642..C331
Theo mình chỉ định khoản là: Nợ TK:642 Có TK: 112Sao lại cho vào tài khoản 331 chứ? cái này chỉ cho vào chi phí thôi mà.
 

cxanhvn

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi cucnt Cho mình hỏi:Công ty mình vừa thanh toán trước thuê nhà ngày 10/8/2009( chuyển khoản)Sau đó mới lấy hóa đơn và ngày hóa đơn là 18/8/2009.Như vậy hạch toán thế nào?
Bạn hạch toán ;Nợ TK 642 :Có TK 112:
 

Chanoch

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi cucnt Cho mình hỏi:Công ty mình vừa thanh toán trước thuê nhà ngày 10/8/2009( chuyển khoản)Sau đó mới lấy hóa đơn và ngày hóa đơn là 18/8/2009.Như vậy hạch toán thế nào?
ngày 10/08Nợ 331có 112ngày 18/08nợ 642có 331
 
ngày 10/08Nợ 331có 112ngày 18/08nợ 642có 331đúng như thế này, còn TK 627 trường hợp thế nào ạ ? các bạn giải thích rỏ hơn được ko?
 

Rawiella

New Member
mình nghĩ sử dụng TK 627 khi dùng cho phân xưởng sản xuất, còn trả trước thuê nhà (văn phòng) thì hạch toán vào 642.
 

tueny_cc

New Member
Mình cũng cùng ý với cách hạch toán của Linh-cuchuoi và thocon. Đó là cách đầy đủ nhất cho câu hỏi của bạn đó Nhưng cũng lưu ý bạn rằng, phải xác định đúng tính chất công ty ban thuê nhà để làm vănphòng chốnghay để sản xuất mà đưa vào 642 hay 627 cho đúng nha.
 

lovely_weeds

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi ketoan-pro Mình cũng cùng ý với cách hạch toán của Linh-cuchuoi và thocon. Đó là cách đầy đủ nhất cho câu hỏi của bạn đó Nhưng cũng lưu ý bạn rằng, phải xác định đúng tính chất công ty ban thuê nhà để làm vănphòng chốnghay để sản xuất mà đưa vào 642 hay 627 cho đúng nha.
Cho mình hỏi chút, khi vừa thanh toán thì giảm phải trả rồi, đến lúc nhận hóa đơn sao lại ghi tăng nợ phải trả làm j nữa? với lại,nếu là hóa đơn có thuế GTGT thì phần đó ghi thế nào?
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
I Có CMKT công quốc tế nào quy định về Trái phiếu Chính phủ không? và hạch toán kế toán như thế nào? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
F Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới hoặc bằng 3 tháng hạch toán thế nào Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
T Hạch toán doanh thu, chi phí khoản kinh phí nộp lên Tổng công ty như thế nào? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
I Sang năm mới, số có dư đầu kỳ của TK 3334 hạch toán thế nào Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
1 Các khoản như tham quan nghỉ mát, hiếu hỉ, thưởng ..hạch toán thế nào? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
N Xin hỏi khoản kinh phí cấp trên phải thu ở đơn vị cấp dưới được hạch toán vào tài khoản nào? Tại Quy Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
G Mong Quý Hội giải đáp giúp cách hạch toán đối với cổ phiếu thưởng. Và chỉ giúp văn bản nào đang quy Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
B Quỹ dự trữ vốn điều lệ ở Công ty cổ phần hạch toán vào tài khoản nào? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
C không rõ số liệu của chi nhánh trước khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc sẽ xử lý như thế nào? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
T Hạch toán khi thanh toán bằng séc như thế nào? Kế toán & Kiểm toán 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top