Placido

New Member
Chào các anh chị !Kế toán trước của công ty mình để treo thuế thu nhập DN tạm tính và nộp thêm khi quyết toán bất hạch toán vào lợi nhuận từ năm 2007 , vậy mình phải hạch toán như thế nào ? giúp mình với nhé
 

Niallan

New Member
Treo là treo thế nào? Để dư Nợ 3334 à? hay để TK nào, bạn nói rõ hơn mới có cách xử lý chứ.
 

Shawn

New Member
cho vào TK142 kể cả số tạm nộp và vừa nộp khi quyết toán
 

trangsophia85

New Member
Chào thua luôn. Chẳng ai hạch toán thuế vào TK 142 cả. Phải điều chỉnh hồi tố cho năm hạch toán bất đúng. Ghi âm bút toán cũ, cùng thời ghi bút toán đúng ( N8211/C334 ), sau đó điều chỉnh BCĐTK, BCĐKT, BCKQSXKD và các báo cáo liên quan của năm 2007. Còn nếu muốn nhàn định khoản N4211/C142 của năm 2009 toàn bộ phần thuế vừa treo lại. Thuế k quan tâm gì đâu.
 

Kolton

New Member
Trích: Nguyên văn bởi phinguyen Chào thua luôn. Chẳng ai hạch toán thuế vào TK 142 cả. Phải điều chỉnh hồi tố cho năm hạch toán bất đúng. Ghi âm bút toán cũ, cùng thời ghi bút toán đúng ( N8211/C334 ), sau đó điều chỉnh BCĐTK, BCĐKT, BCKQSXKD và các báo cáo liên quan của năm 2007. Còn nếu muốn nhàn định khoản N4211/C142 của năm 2009 toàn bộ phần thuế vừa treo lại. Thuế k quan tâm gì đâu. Bác này nhầm tí xíu N 8211/C 3334
 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top