Trích: Nguyên văn bởi lamdieuque Có tình huống phát sinh như sau :TK 156 (gạch) : còn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)Phát sinh trong kỳ như sau :ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng còn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng còn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì bất có hàng còn kho) các bạn giúp em với ....em xin chân thành sau tạ.... Què iu! theo em nếu vừa xuất hoá đơn đầu ra 600 viên nhưng trong kho chỉ có 500, vậy tại sao không nhập thêm 100 vào cho họp lý , chứ nếu như không hợp thức hoá chứng từ thì khi kiểm kê kho coi như không hợp lý rồi, cón làm thế nào để nhập thêm 100 v vào cho hợp lý thì Què bít oy` đó
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi hmtan Theo mình thì trường hợp này:Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở có của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.Nếu bất xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381 bạn nì lý thuyết quá!