minhldxh

New Member
Có tình huống phát sinh như sau :TK 156 (gạch) : còn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)Phát sinh trong kỳ như sau :ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng còn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng còn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì bất có hàng còn kho) các bạn giúp em với ....em xin chân thành sau tạ....
 

Bradleigh

New Member
Theo mình thì trường hợp này:Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở có của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.Nếu bất xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381
 

anh_yeu_vo

New Member
Trích: Nguyên văn bởi hmtan Theo mình thì trường hợp này:Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở có của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.Nếu bất xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381 Mình nghĩ điều chỉnh sổ sách là bất được trong trường này bởi vì BCDKT năm 2008 vừa ghi là không có hàng còn kho. Việc xuất bán trong tháng 1 năm 2009.
 

Brad

New Member
Bạn làm cách nào đó bổ sung giấy tờ cho số hàng 100v đó trong tháng 1 cũng được, chắng hạn: Bạn đề nghị cty bán hàng đó viết cho bạn 1 PXK 100v vào trước ngày bạn xuất HD 600v. Sau đó bạn có thể bổ sung HD cho 100v đó sau (trên HD nhớ ghi xuất hàng theo PXK trước)
 

Iason

New Member
Trích: Nguyên văn bởi lamdieuque Có tình huống phát sinh như sau :TK 156 (gạch) : còn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)Phát sinh trong kỳ như sau :ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng còn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng còn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì bất có hàng còn kho) các bạn giúp em với ....em xin chân thành sau tạ.... Què iu! theo em nếu vừa xuất hoá đơn đầu ra 600 viên nhưng trong kho chỉ có 500, vậy tại sao không nhập thêm 100 vào cho họp lý , chứ nếu như không hợp thức hoá chứng từ thì khi kiểm kê kho coi như không hợp lý rồi, cón làm thế nào để nhập thêm 100 v vào cho hợp lý thì Què bít oy` đó
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi hmtan Theo mình thì trường hợp này:Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở có của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.Nếu bất xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381 bạn nì lý thuyết quá!
 

Gaven

New Member
Tình huống này hơi lạ. không lẽ cuối năm không kiểm kê hàng còn kho để đưa lên báo cáo tài chính. Sang năm mới mà hàng còn kho thực tế lại khác HTK trong sổ sách. Trong trường hợp này chỉ có cách là kiểm kê và điều chỉnh lại HTK thực tế và sổ sách. Còn nhập hàng thêm vào thì tính giá vốn theo pp gì nhỉ??? Đó là ý kiến của em thôi, mấy bác nào có ý hay thì cùng bàn luận.
 

barbie21_9

New Member
Trích: Nguyên văn bởi 020686 tớ nghĩ là tháng sau bạn lấy HD cũng được nhưng bút toán thì sẽ là hàng về trước HD về sau vậy. Thường khi xuất thừa hàng thì người ta sẽ giải quyết như bạn nói đó,HĐ tháng sau nhưng hàng về trước, ok
 

Anwar

New Member
Đề tài này mình vừa được cập nhật thông tin nè. Đầu tiên, theo như bạn nói thì bạn vừa biết trên sổ sách và thực tế HTK kô tương tự nhau. Ban phải lập 1 bút toán TK là 3381 (ts thừa chờ giải quyết) chứ kô khi cơ quan thuế ktra bạn sẽ bị phạt. Chúng ta làm chuyện nên tôn trọng sự thật bạn àh.Còn trường hợp của bạn vừa xuất HD bán hàng luôn rùi thì chuyện lập bút toán TK3381 là cần thiết và nhớ kiểm tra lại HTK để có số liệu cho chính xác nha bạn. Bạn cần fải kiểm tra và đối chiếu thg xuyên để kô fải đau đầu vậy nữa nha. Chúc bạn trả thành tốt công việc!
 

thoidi

New Member
Trích: Nguyên văn bởi mimi20082008 Đề tài này mình vừa được cập nhật thông tin nè. Đầu tiên, theo như bạn nói thì bạn vừa biết trên sổ sách và thực tế HTK kô tương tự nhau. Ban phải lập 1 bút toán TK là 3381 (ts thừa chờ giải quyết) chứ kô khi cơ quan thuế ktra bạn sẽ bị phạt. Chúng ta làm chuyện nên tôn trọng sự thật bạn àh.Còn trường hợp của bạn vừa xuất HD bán hàng luôn rùi thì chuyện lập bút toán TK3381 là cần thiết và nhớ kiểm tra lại HTK để có số liệu cho chính xác nha bạn. Bạn cần fải kiểm tra và đối chiếu thg xuyên để kô fải đau đầu vậy nữa nha. Chúc bạn trả thành tốt công việc! Cái này là bạn nói tương tự mình học quá nhưng đi làm mình thấy nó khác đấy
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
T Những đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty in Hàng Không Luận văn Kinh tế 0
C tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành Hàng không Việt Nam Luận văn Kinh tế 2
D Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tiêu dùng không có tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Huế Luận văn Kinh tế 0
T Không có đầy đủ bằng chứng về số dư hàng tồn kho đầu kỳ được xem là trọng yếu? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
K Công ty chúng tôi là công ty xây dựng, hàng tháng khi không có công trình vẫn trả lương cho công nhâ Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
N Tại đơn vị tôi có tình hình sau: mua hàng hoá của người bán nhưng không có hoá đơn tài chính , tôi l Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
A Tôi có một câu hỏi mong Hội giải đáp: Tôi không hiểu cách viết hóa đơn với hàng khuyến mãi không thu Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
M (Trần Minh) 13/03/2013: Hàng tháng công ty có xuất hóa đơn (ghi là xuất dùng nội bộ, không thu tiề Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
T Kinh doanh cửa hàng tạp hóa có cần thiết phải đăng kí hộ kinh doanh cá thể không? Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức kinh tế 2
D Hợp đồng ngắn hạn có vay vốn ngân hàng được không ? Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức kinh tế 1

Các chủ đề có liên quan khác

Top