buiquangvinh_88

New Member



Cả nhà ơi mình hỏi chút nhé, tất cả tư vấn thêm cho mình xem phải làm thế nào



Mình có 1 hóa đơn đầu vào tháng 6 số 111 là mua NVL số lượng 5.753,8 đơn giá 70.909,1 thành tiền 407.996.780đ



Thuế 10% tiền thuế 40.799.678đ Tổng tiền thanh toán 448.796.458



Rồi tháng 7 mình lại có 1 hóa đơn ghi là giảm giá hàng bán của hóa đơn số 111 của tháng 6 số lượng 5.753,8 đơn giá 8.282,3365 thành tiền 47.655.023đ thuế 10% 4.765.502đ tổng tiền thanh toán 52.420.525đ



Giờ phải hạch toán thuế như thế nào đây cả nhà?



Lại còn giá vốn nữa



Kế toán ơi là kế toán ngán ngẩm quá đi
 

bacbinhcity

New Member



bạn có phai dân kế toán không đấy,bannj ghi nó thành giảm giá hàng bán,hay triết khấu khách hàng.mà còn xem bên bạn kê khai thuế theo hình thức nào vừa thì mới giúp bạn được chứ
 

tamyngan

New Member



Như bạn trên trả lời thì phải xem rõ hình thức kê khai thuế của bên bạn thì mới ht đúng đựoc. Bạn là kế toán chắc là bạn cũng biết giảm giá, chiết khấu có 2 trường hợp: 1 là giảm giá trực tiếp ngay lúc mua hàng thì trên HĐ vừa viết giá giảm rồi thì ht bình thường, Trương hợp 2 là hồi khấu cho những lần mua hay bán trước đó thì ht vào giảm giá hàng bán (bạn xembeen bạn ht theo QĐ nào rồi lấy tk cho đúng.



Mình lũy ý vậy có đúng không tất cả ngừoi?
 

luv_mylove

New Member



bạn có thể hạch toán như thế này bạn nha , có 2 cách cho bạn lựa chọn



Cách 1



Nợ TK 331: tổng số tiên được giảm



Có TK 711: Số tiền giảm chưa có thuế



Có TK 133 : Thuế được giảm



Cách 2:



Nợ TK 331



Có TK 152



Có tk 1331



còn đối với tờ khai thuế GTGT bạn lên tờ khai nhưng kê khai số tiền trong ngoặc nha thế này này (7467)
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top