Chào cả nhà mình có một trường hợp đang chưa biết xử lý thế nào, cả nhà giúp mình với nhé:
Minh có 1 chi phí 270.000 và 1 HĐ tiền điện nhưng không được kê khai, nhưng mình vừa kê khai vào tháng 4/2011. Đến tháng 5/2011 thì mình phát hiện ra và vừa điều chỉnh. Nhưng khổ nỗi HĐ đầu đó là đầu vào thì mình là điều chỉnh giảm số thuế đầu ra chỉ tiêu 37. Giờ mình phải làm thế nào để điều chỉnh được.
Àh hình như muốn làm bổ sung điều chỉnh thì có cân bản giải trình không? Nếu cần thì bản giải trình đó như thế nào? giúp mình với nhé. 097.961.4849 or 094.341.8338 Phong.
Mong cả nhà giúp đỡ
---------- Post added at 07:05 Phần mềm ---------- Previous post was at 06:17 Phần mềm ----------
Diễn đàn này chán nhỉ? Hỏi mà chẳng có ai giúp mình cả, thật chán