b0ykutepr0

New Member



Cho mình hỏi cái này tí nhé!



Cty mình hạch toán HĐ đó vào chi phí trước,tức là vừa kê khai thuế TNDN trước.Tháng sau mới kê khai thuế GTGT của HĐ đầu vào đó,như vậy có được ko.



Mọi người giúp dùm nhé.



Mình đang cần gấp
 

con_gai

New Member



Tất nhiên là được rồi. Nhưng để quản lý cho chặt chẽ VAT HD đó bạn đưa vào TK 1388 (N6..,1388/C331,...) Sang tháng sau kê khai VAT bình thường N133/C1388.
 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top