Cho mình hỏi:
Nhờ các chuyên gia tư vấn, giải đáp giúp tui 2 câu hỏi sau:
1. Khi làm BCTC với cùng một đối tượng khách hàng có phát sinh khoản phải thu 131, và phải trả 331, thì có được bù trừ giữa phải thu và phải trả của cùng một đối tượng khách hàng đó không. Nếu có, xin cho thông tin văn bản quy định.
2.Công ty tui có mua 1 tài sản cố định có hóa đơn chứng từ đầy đủ ( số tiền trên hóa đơn của TSCD trên 20 triệu đồng), nhưng công ty thanh toán bằng tiền mặt, do đó tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ. Như vậy xin cho hỏi số tiền thuế GTGT đầu vào hạch toán vào nguyên giá TSCĐ đó đúng hay sai? xin cho biết cách hạch toán đúng tiền thuế đó? Xin chân thành Thank quý Hội!
Nhờ các chuyên gia tư vấn, giải đáp giúp tui 2 câu hỏi sau:
1. Khi làm BCTC với cùng một đối tượng khách hàng có phát sinh khoản phải thu 131, và phải trả 331, thì có được bù trừ giữa phải thu và phải trả của cùng một đối tượng khách hàng đó không. Nếu có, xin cho thông tin văn bản quy định.
2.Công ty tui có mua 1 tài sản cố định có hóa đơn chứng từ đầy đủ ( số tiền trên hóa đơn của TSCD trên 20 triệu đồng), nhưng công ty thanh toán bằng tiền mặt, do đó tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ. Như vậy xin cho hỏi số tiền thuế GTGT đầu vào hạch toán vào nguyên giá TSCĐ đó đúng hay sai? xin cho biết cách hạch toán đúng tiền thuế đó? Xin chân thành Thank quý Hội!