nguyenthunhuan

New Member
Xin cả nhà cho em hỏi.Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 bất suất hóa đơn nào.
 

Jamie

New Member
khi khai thuế thì bạn chỉ cần căn cứ vào HD mua vào và bán ra thôi nhé
 

chu_teu_coi

New Member
Khi nào có hoá đơn thì bạn mới kê khai.Nếu lỗ thì phải chịu thui.Cuối năm điều chỉnh sau bạn a.
 
Nhưng xếp mình cứ muốn là xem có thể bỏ hóa đơn nào đề đến tháng 10 kê khai, giờ chẳng biết nên bỏ hóa đơn nào nữa.ah mà bên mình có nhập khẩu nữa thì kê bảng kê khai thuế thế nào nhỉ
 

Karoly

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi vthanh86 Nhưng xếp mình cứ muốn là xem có thể bỏ hóa đơn nào đề đến tháng 10 kê khai, giờ chẳng biết nên bỏ hóa đơn nào nữa.ah mà bên mình có nhập khẩu nữa thì kê bảng kê khai thuế thế nào nhỉ
Ke khai hđ đầu ra phải căn cứ vào ngày trên hđ chứ, làm sao muốn bỏ hay không được. Đã ghi hđ là coi như doanh thu của Cty rồi, kê khai trê là phạt thuế đấy. Hđ đầu vào thì có thể kê khai chậm được.
 

rongxanh_arico

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi vthanh86 Xin cả nhà cho em hỏi.Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 bất suất hóa đơn nào.
Mình thấy bạn cứ làm tờ khai bình thường thui, chẳng có vấn đề gì cả. HD đầu vào nhiều là vì nhiều lúc mình mua nhiều về rùi chưa bán cóa sao đâu, cứ để số dư đóa qua tháng sau khấu trừ tiếp. Mình nghĩ chẳng có gì hết, qua tháng sau mình xuất nhìu bù trừ cả thôi ah!
 

mr.sun_shock

New Member
theo mình bạn cứ kê khai theo đúng như hóa đơn !nếu không bạn có thể để tháng sau cũng được !tháng 10 bạn kê bổ xung tháng 9 !nhà nước cho mình kê bổ xung chậm nhất là 6 tháng mà !
 

nho_em140

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi duduong_86 theo mình bạn cứ kê khai theo đúng như hóa đơn !nếu không bạn có thể để tháng sau cũng được !tháng 10 bạn kê bổ xung tháng 9 !nhà nước cho mình kê bổ xung chậm nhất là 6 tháng mà !
chỉ chậm đối với đầu vào thôi em ơi. còn đầu ra mà chậm là chít đó ,
 

phongmx_aof

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi vthanh86 Xin cả nhà cho em hỏi.Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 bất suất hóa đơn nào.
Kê khai hết tất cả những hóa đơn đầu vào (trong vòng 06 tháng vẫn kê khai được).Còn hóa đơn đầu ra thì xuất tháng náo kê khai tháng đó(nếu không muốn bị phạt).
 

ngocthe76

New Member
theo như ý của bạn là bạn muốn để lại một ít hoá đơn đầu vào của tháng 9 để tháng sau kê khai ah? như vậy được mà,hoá đơn đầu vào có thời (gian) gian tối (nhiều) đa là 6 tháng bạn kê khai vẫn được nhưng đầu ra thì tháng nào kê khai tháng đó bất thì cq thuế họ sẽ phạt đó.
 

kt_05

New Member
Đây là báo cáo TNDN tạm tính nên bạn cứ kê khai theo hóa đơn bán và mua vào. Cuối năm tính và kết chuyển số lỗ.
 

chantran0507

New Member
Các pac cho em hỏi luôn: tại tờ khai Thu nhập tạm tính của Quý ấy, ví dụ: lỗ quý trước lãi quý này, như vậy phần lỗ của quý trước có được kết chuyển sang quý lãi này ko?hay vẫn phải nộp nguyên lãi của quý này, không được kết chuyển ?thanks
 

nhatminh_fff

New Member
Trích:
Nguyên văn bởi huoucao Các pac cho em hỏi luôn: tại tờ khai Thu nhập tạm tính của Quý ấy, ví dụ: lỗ quý trước lãi quý này, như vậy phần lỗ của quý trước có được kết chuyển sang quý lãi này ko?hay vẫn phải nộp nguyên lãi của quý này, không được kết chuyển ?thanks
Trên TK thuế TNDN tạm tính thì ở mục 6 là "lỗ được chuyển trong kỳ" vậy nên mình sẽ chuyển lỗ của kỳ trước vào đó rồi tính tiếp bạn ạ
 

go_kien

New Member
Bạn kê khai tương tự như tất cả người nói đó.Đầu ra xuất tháng nào phải kê khai tháng đó.Đầu vào được khê khai trong vòng 6 tháng.Còn cty có nhập khẩu thì kê khai bình thường.(Riêng mục I trong mẫu 01/GTGT , bạn tách ra hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu)
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Sự thích ứng với hoạt động học tập đào tạo theo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Hà Hoa Tiên Luận văn Sư phạm 0
D Lợi thế cạnh tranh sự phồn vinh của một quốc gia được tạo ra chứ không phải gắn liền bẩm sinh Văn hóa, Xã hội 0
D Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự liên hệ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá khả năng tạo động lực lao động của chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty CP Bưu chính Viettel Luận văn Kinh tế 0
C hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng số 2 Luận văn Kinh tế 0
N nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội Công nghệ thông tin 0
N Các giải pháp tăng cường hiệu lực đào tạo nhân sự ở công ty vận tải và xây dựng phúc An Khang Luận văn Kinh tế 0
R ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN HÌNH SỰ 3140 LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ + đáp án Luận văn Luật 0
K ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại nhà máy in Sách giáo khao trong Luận văn Kinh tế 0
T Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự liên hệ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 2

Các chủ đề có liên quan khác

Top