bx_ofme2000
New Member
Câu hỏi 266 (Đỗ Văn Duy, Hải Phòng): (ngày 05/03/08) tui mới vào công ty và tiếp nhận công việc kế toán của chị kế toán cũ. tui làm bảng cân đối số phát sinh các tháng từ đầu năm đến giờ và phát hiện ra số dư cuối kỳ trên bảng Cân đối số phát sinh năm 2006 không cân nhau. Trong khi công ty tui đã quyết toán thuế năm 2006. Hiện tại, tui đã tìm ra chỗ sai trong sổ sách năm 2006. tui cần làm những thủ tục gì để được phép lấy số đúng, trên số dư đầu kỳ của bảng cân đối phát sinh.