Lewis

New Member
Chao cả nhà! Mình có 2 nghề vụ này nhờ cả nhà giúp đở 1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ chophòng chốngquân nhu CHC QK7 tổ số trước 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán trước cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số trước PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với. 2. Do hom trước xếp cần mượn trước cty để chuyển cho cá nhân nhưng trước mặt cty k đủ nên nhân viên vừa chuyễn thẳng trước từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = trước mặt, vậy số trước đó e phải hạch toán ntn?
 

Derren

New Member
1/định khoản về khoản giảm giá như sau:a/nợ 532 nợ 33311 có 131 b/nợ 131 có 511 có 33311khi nào thanh toán trước thì bù trừ 131;đk nợ 111,có 131(lưu ý:khoản giám giá đó phải tách thuế gtgt nha)2/giàu có như sếp mà cũng mượn tiền,tạm ứng thì được chứ mượn thì ai cho?lạm dụng chức quyền,hehe.nợ 141có 112nói sếp thanh toán nhanh lên chứ tạm ứng cho một người sao mà nhiều wa vậy..
 

vi_vu_thangngay

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nhuthu2004 Chao cả nhà! Mình có 2 nghề vụ này nhờ cả nhà giúp đở 1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ chophòng chốngquân nhu CHC QK7 tổ số trước 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán trước cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số trước PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với. 2. Do hom trước xếp cần mượn trước cty để chuyển cho cá nhân nhưng trước mặt cty k đủ nên nhân viên vừa chuyễn thẳng trước từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = trước mặt, vậy số trước đó e phải hạch toán ntn? 1. Nếu Cty bạn cùng ý khoản giảm giá đó thì bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn trước kia (hóa đơn vừa xuất trước).2. Bảo sếp viết giấy đề nghị tạm ứng, rồi bạn chi tạm ứng bằng TGNH. Khi sếp trả lại thì thu bằng TM. Bạn hạch toán như sau:- Chi tạm ứng bằng TGNH: N141/C112- Thu tạm ứng bằng TM: N111/C141Chúc vui vẻ.
 

tu_tra_loi

New Member
Trích: Nguyên văn bởi nhuthu2004 Chao cả nhà! Mình có 2 nghề vụ này nhờ cả nhà giúp đở 1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ chophòng chốngquân nhu CHC QK7 tổ số trước 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán trước cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số trước PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với. 2. Do hom trước xếp cần mượn trước cty để chuyển cho cá nhân nhưng trước mặt cty k đủ nên nhân viên vừa chuyễn thẳng trước từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = trước mặt, vậy số trước đó e phải hạch toán ntn? Câu 1: Cty bạn và PQN có thống nhất số trước giảm giá này chưa? lý do giảm? nếu rồi thì phải có hoá đơn điều chỉnh, căn cứ vào đó bạn ghi giảm 131. Còn nếu chưa có quyết định chính thức thì bạn vẫn treo ở 131 như 1 khoản phải thu.
 

dunghoivisao

New Member
Phần giảm giá bạn hạch toán:N532/ C131: 8.050.350Tiền của sếp mượn:N138/ C112Khi trả:N111/ C138
 

Ponce

New Member
Trích: Nguyên văn bởi ththth0145 Phần giảm giá bạn hạch toán:N532/ C131: 8.050.350Tiền của sếp mượn:N138/ C112Khi trả:N111/ C138 giảm giá bán sao không giảm thuế khấu trừ hả bạncho sếp mượn sao lại đưa vào 138?mình vừa biết nguyên nhân rồi!
 

Stilleman

New Member
Trích: Nguyên văn bởi trung87 giảm giá bán sao không giảm thuế khấu trừ hả bạncho sếp mượn sao lại đưa vào 138?mình vừa biết nguyên nhân rồi! Mình quên phần thuế, còn cho vay mượn tạm thời (gian) thì cho vào tk 1388, bất phải la 1381 mà bạn.
 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top