iloveyou.pipapipo
New Member
Tháng 12/2008 CTy khác chuyển khoản vào ngân hàng cho cty mình nhưng Cty mình không đi lấy chứng từ ngân hàng về nên không hạch toán và báo cáo tài chính là Cty khác không nợ trước cho Cty Mình
, đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số trước tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần trước của Cty đó CK năm 2008 mình không treo công nợ bây giờ không biết phải hạch toán số trước đó như nào
VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A
11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả
mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ không chuyển qua năm 2009
bây giờ lấy chứng từ về rối ma số trước 40tr không biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A không còn nợ trước nữa
, đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số trước tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần trước của Cty đó CK năm 2008 mình không treo công nợ bây giờ không biết phải hạch toán số trước đó như nào
VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A
11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả
mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ không chuyển qua năm 2009
bây giờ lấy chứng từ về rối ma số trước 40tr không biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A không còn nợ trước nữa