littlecat_a1
New Member
Cho mình hỏi: (Lê Thị Diễm) Ngày 14/5/2012:
Tháng 11/2011 Công ty em có ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà, tháng 02/12/2011 Công ty em chuyể khoản trả tiền thuê nhà tháng 11, tháng 12 và một tháng đặt cọc với tổng tiền là 75 triệu đồng ( đã bao gồm VAT). Hóa đơn ghi ngày 15/12/2011 nhưng đến tháng 01/2012 bên em mới nhận được và khai thuế trong năm 2012. nhưng chi phí thuê nhà thì hạch toán vào năm 2011 theo tháng phát sinh , còn tiền đặt cọc thì em hạch toán vào tài khoản 244 như vậy có đúng không? cách định khoản như thế nào cho phù hợp? Mong sớm nhận được thư trả lời, em xin chân thành cảm ơn!
Tháng 11/2011 Công ty em có ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà, tháng 02/12/2011 Công ty em chuyể khoản trả tiền thuê nhà tháng 11, tháng 12 và một tháng đặt cọc với tổng tiền là 75 triệu đồng ( đã bao gồm VAT). Hóa đơn ghi ngày 15/12/2011 nhưng đến tháng 01/2012 bên em mới nhận được và khai thuế trong năm 2012. nhưng chi phí thuê nhà thì hạch toán vào năm 2011 theo tháng phát sinh , còn tiền đặt cọc thì em hạch toán vào tài khoản 244 như vậy có đúng không? cách định khoản như thế nào cho phù hợp? Mong sớm nhận được thư trả lời, em xin chân thành cảm ơn!