batuan1977
New Member
Mọi người định khoản dùm nhé!
30/7 Cty chi trước mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) và tạm ứng 2.000.000. Ngày 3/8 sếp về nhưng sếp không đi vé máy bay vừa mua mà sếp mua 1 vé khác( 1.580.000). Cty làm thủ tục trả 1 vé về( 1.130.000).
ĐK:
30/7: Nợ 141/Có 111:2.000.000
Nợ 642/ Có 111: 2.260.000
3/8: Nợ 642/Có 141: 1.580.000
Nợ 111/ Có 711: 1.130.000
Mọi người kiểm tra dùm nhé!
Cho sữa tí: Còn trả 141: 420.000
NHưng mình muốn tất cả người tư vấn dùm chỗ này: Cty chi trước mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) sau đó ngày 3/8 mình đi lấy hóa đơn. Về rồi làm sao tách thuế ra( căn cứ trên hóa đơn làm báo cáo thuế) Lúc trước Nợ 642/Có 111: 2.260.000 mà đi có 1 vé còn trả 1vé . Vậy làm sao phản ánh được bút toán thuế của vé vừa đi nhỉ
30/7 Cty chi trước mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) và tạm ứng 2.000.000. Ngày 3/8 sếp về nhưng sếp không đi vé máy bay vừa mua mà sếp mua 1 vé khác( 1.580.000). Cty làm thủ tục trả 1 vé về( 1.130.000).
ĐK:
30/7: Nợ 141/Có 111:2.000.000
Nợ 642/ Có 111: 2.260.000
3/8: Nợ 642/Có 141: 1.580.000
Nợ 111/ Có 711: 1.130.000
Mọi người kiểm tra dùm nhé!
Cho sữa tí: Còn trả 141: 420.000
NHưng mình muốn tất cả người tư vấn dùm chỗ này: Cty chi trước mua vé máy bay cho sếp đi công tác 2.260.000.( vé khứ hồi) sau đó ngày 3/8 mình đi lấy hóa đơn. Về rồi làm sao tách thuế ra( căn cứ trên hóa đơn làm báo cáo thuế) Lúc trước Nợ 642/Có 111: 2.260.000 mà đi có 1 vé còn trả 1vé . Vậy làm sao phản ánh được bút toán thuế của vé vừa đi nhỉ