Camdin

New Member
Nhân viên công ty giải chi trước mặt tam ứng liên quan đến chi phí phát sinh trong kỳ là 2.200.000, gồm 10%GTGT. Số trước còn lại kế toán khấu trừ vào lương,biết rằng nhân viên này tạm ứng 3.000.000 của kỳ trước?ĐK thế nào về số thuế GTGT đây các bạn giúp mình đk nv này với.Cảm ơn.
 

Aelfdane

New Member
Theo mình thì kỳ trước nhân viên nhận tạm ứng thì ghi: Nợ TK 141, Có TK 111, 112Đến kỳ này chi phí phát sinh trong kỳ do NV đó chi trả thì ghi:Nợ TK "chi phí"Nợ TK 133Có TK 141Và trừ vào lương của NV số còn lại:Nợ TK 334Có TK 141
 

Grantland

New Member
Trích: Nguyên văn bởi saobanga6 Theo mình thì kỳ trước nhân viên nhận tạm ứng thì ghi: Nợ TK 141, Có TK 111, 112Đến kỳ này chi phí phát sinh trong kỳ do NV đó chi trả thì ghi:Nợ TK "chi phí": 2.000.000Nợ TK 133: 200.000Có TK 141: 2.200.000Và trừ vào lương của NV số còn lại:Nợ TK 334: 1.000.000Có TK 141: 1.000.000 Bổ articulate thêm số trước cho từng bút toán cho rõ hơn.
 

damchet

New Member
Trích: Nguyên văn bởi saobanga6 Theo mình thì kỳ trước nhân viên nhận tạm ứng thì ghi: Nợ TK 141, Có TK 111, 112
Đến kỳ này chi phí phát sinh trong kỳ do NV đó chi trả thì ghi:
Nợ TK "chi phí": 2.000.000
Nợ TK 133:200.000
Có TK 141:2.200.000
Và trừ vào lương của NV số còn lại:
Nợ TK 334: 1.000.000
Có TK 141: 1.000.000 Trích: Nguyên văn bởi letmyha Bổ articulate thêm số trước cho từng bút toán cho rõ hơn. Ơ, chi tạm ứng hết 2.200.000 thì chỉ còn 800.000 trừ vào lương thôi chứ ạ? Sao lại còn hẳn 1.000.000 hả bác ơi?
 

viet_team

New Member
Trích: Nguyên văn bởi bienhat Ơ, chi tạm ứng hết 2.200.000 thì chỉ còn 800.000 trừ vào lương thôi chứ ạ? Sao lại còn hẳn 1.000.000 hả bác ơi? Trích: Nguyên văn bởi kimchi9005 Chị let ơi em tạm ứng 3 tr , em mang HĐGTGT hợp pháp , hợp lệ về thanh toán với Công ty là 2.2tr như vậy em chỉ nợ có 800k sao chị thu của em 1tr trước lương vậy thì em thiệt 200k rồi, chị xem lại cho em nhé. Hi hi giờ đọc kỹ lại mới thấy.... còn lại 800.000 trừ vào lương là đúng rồi. Bài đó Let trừ nhầm thôi. (kế toán kiểu này sướng nhỉ?!) Trích: Nguyên văn bởi Gái Hà Nội Tiền thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Nếu tính như Khói thì nlđ bị thiệt àh,ai khấu trừ phần thuế đó cho nlđ.DK như pà Let ấy.Khi tạm ứng chi bất hết về trả ứng sau đó mới trừ lương chứ.Mà phần tạm ứng thì bất tính số thuế gtgt Dn được khấu trừ khi tính lương của nlđ-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Khi trừ vào lương thìNợ 334 1000.000Có 141 800.000Có 111 200.000 Đúng là trước thuế GTGT sẽ được khấu trừ, và là khấu trừ cho doanh nghề chứ bất phải cho người lao động. Trong số trước mà nhân viên vừa tạm ứng trước đó là 3tr, chi hết 2,2tr, vậy còn lại 800ng chưa chi hết, nếu nhân viên đó bất hoàn ứng thì trừ vào lương cho nhân viên đó thôi.
 

Teithi

New Member
Trích: Nguyên văn bởi letmyha Bổ articulate thêm số trước cho từng bút toán cho rõ hơn. Chị let ơi em tạm ứng 3 tr , em mang HĐGTGT hợp pháp , hợp lệ về thanh toán với Công ty là 2.2tr như vậy em chỉ nợ có 800k sao chị thu của em 1tr trước lương vậy thì em thiệt 200k rồi, chị xem lại cho em nhé.
 

Stanhop

New Member
Trích: Nguyên văn bởi quocthinhkt Nhân viên công ty giải chi trước mặt tam ứng liên quan đến chi phí phát sinh trong kỳ là 2.200.000, gồm 10%GTGT. Số trước còn lại kế toán khấu trừ vào lương,biết rằng nhân viên này tạm ứng 3.000.000 của kỳ trước?ĐK thế nào về số thuế GTGT đây các bạn giúp mình đk nv này với.Cảm ơn. Nợ 156,641,642...: 2.000.000Nợ 1331: 200.000Nợ 334: 800.000Có 141 : 3.000.000Thân
 

lyxuan

New Member
Trích: Nguyên văn bởi bienhat Ơ, chi tạm ứng hết 2.200.000 thì chỉ còn 800.000 trừ vào lương thôi chứ ạ? Sao lại còn hẳn 1.000.000 hả bác ơi? Trích: Nguyên văn bởi khoinhat Nợ 156,641,642...: 2.000.000Nợ 1331: 200.000Nợ 334: 800.000Có 141 : 3.000.000Thân Tiền thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Nếu tính như Khói thì nlđ bị thiệt àh,ai khấu trừ phần thuế đó cho nlđ.DK như pà Let ấy.Khi tạm ứng chi bất hết về trả ứng sau đó mới trừ lương chứ.Mà phần tạm ứng thì bất tính số thuế gtgt Dn được khấu trừ khi tính lương của nlđ
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Khi trừ vào lương thìNợ 334 1000.000Có 141 800.000Có 111 200.000
 

Duante

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Gái Hà Nội Nợ 334 1000.000Có 141 800.000Có 111 200.000 Tại sao phải chi thêm 200.000. DK như Khoinhat là ok.
 

thoidi

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Gái Hà Nội Tiền thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Nếu tính như Khói thì nlđ bị thiệt àh,ai khấu trừ phần thuế đó cho nlđ.DK như pà Let ấy.Khi tạm ứng chi bất hết về trả ứng sau đó mới trừ lương chứ.Mà phần tạm ứng thì bất tính số thuế gtgt Dn được khấu trừ khi tính lương của nlđ-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Khi trừ vào lương thìNợ 334 1000.000Có 141 800.000Có 111 200.000 Thiệt hại gì hả Gái Hà Nội? bạn có thể giải thích cho tất cả người học hỏi nha! Tiền của công ty nld tạm ứng, đem hóa đơn về thanh toán tạm ứng, hóa dơn đó là chi phí của công ty và dĩ nhiên phần thuế gtgt là một phần trong hóa đơn đó và kế toán sẽ đưa vào phần thuế gtgt được khấu trừ trong tháng. Thiệt hại gì nhỉ??????
 

Aodh

New Member
Trích: Nguyên văn bởi Gái Hà Nội Tiền thuế GTGT sẽ được khấu trừ.Nếu tính như Khói thì nlđ bị thiệt àh,ai khấu trừ phần thuế đó cho nlđ.DK như pà Let ấy.Khi tạm ứng chi bất hết về trả ứng sau đó mới trừ lương chứ.Mà phần tạm ứng thì bất tính số thuế gtgt Dn được khấu trừ khi tính lương của nlđ-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Khi trừ vào lương thìNợ 334 1000.000Có 141 800.000Có 111 200.000 Trích: Nguyên văn bởi khoinhat Thiệt hại gì hả Gái Hà Nội? bạn có thể giải thích cho tất cả người học hỏi nha! Tiền của công ty nld tạm ứng, đem hóa đơn về thanh toán tạm ứng, hóa dơn đó là chi phí của công ty và dĩ nhiên phần thuế gtgt là một phần trong hóa đơn đó và kế toán sẽ đưa vào phần thuế gtgt được khấu trừ trong tháng. Thiệt hại gì nhỉ?????? Định khoản theo bác khói là chính xác đó nếu định khoản Nợ 334: 1.000.000 thì mới thiệt cho người Lao động đó bạn. Bạn xem lại đúng bất nhé.Thân!
 

Arny

New Member
Trích: Nguyên văn bởi khoinhat Nợ 156,641,642...: 2.000.000Nợ 1331: 200.000Nợ 334: 800.000Có 141 : 3.000.000Thân số trước ở từng tk như bác Khói này đúng rồi, kỳ trước tạm ứng có 3.000.000 thôi mà...^_^
 

Korbin

New Member
Trích: Nguyên văn bởi quocthinhkt Nhân viên công ty giải chi trước mặt tam ứng liên quan đến chi phí phát sinh trong kỳ là 2.200.000, gồm 10%GTGT. Số trước còn lại kế toán khấu trừ vào lương,biết rằng nhân viên này tạm ứng 3.000.000 của kỳ trước?
ĐK thế nào về số thuế GTGT đây các bạn giúp mình đk nv này với.Cảm ơn. nếu người tạm ứng mang đầy đủ hd thuế đầu vào về cty( bao gồm cả hd tgtgt ) thì khoản thuế gtgt này được khấu trừ mà
 

Kalil

New Member
mình thấy khôinhat làm vậy là hợp lý rùi,ng ta di làm cho dn mà còn trừ trước thuế của ng ta nữa ah.tiền thuế đó cty dc khấu trứ mà.
 

Belmiro

New Member
Mình nghĩ kỳ trước khi tạm ứng vừa ĐK : Nợ TK 141 ( Chi tiết đối tg) 3.000.000Có TK 111 : 3.000.000Kỳ này ghi : Nợ TK chi phí : 2.000.000 Nợ TK 133 : 200.000 Nợ TK 334 : 800.000 Có TK 141 ( Đối Tượng) 3.000.000
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan của công ty CP cung ứng tàu biển quảng ninh Luận văn Kinh tế 0
L Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại công ty TNHH Hoàng Hà Luận văn Kinh tế 0
B Mấy năm trước công ty có cho nhân viên tạm ứng tiền để làm một số việc, nhân viên đã lấy đủ chứng từ Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
B Khi nhận được thông báo tạm ứng cổ tức thì đã được phép ghi nhận doanh thu hay chưa? Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
M NGHIỆP VỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỒN BĂNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG Tài liệu chưa phân loại 0
B Thực trạng kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Việt Cường Tài liệu chưa phân loại 0
C THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN,TẠM ỨNG CỦA CÔNG TY 319.3 BỘ QUỐC PHÒNG Tài liệu chưa phân loại 0
A Ứng tạm tiền của ngân hàng khi cần có được không? Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức kinh tế 10
T Kế toán Vốn bằng tiền, tạm ứng cho công nhân viên và khoản phải thu - phải trả khách hàng Tài liệu chưa phân loại 0
V Thanh toán KP tạm ứng tại KB Kế toán & Kiểm toán 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top