Nghiên cứu, sáng tạo nhiều nhất có thể khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Điểm số không quyết định tương lai của bạn.
Học thực chất, thi thực chất, sau nay sẽ đem lại nhiều giá trị cho bạn cũng như xã hội.
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
Mình nghĩ hạch toán thế này có được ko:
Ghi nhận giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 157
Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331 ( nếu có)
Khi nhận cafe vẫn hạch toán bình thường
Nợ TK 156
Có TK 131
Khi bù trừ công nợ dùng Phieu KT khác Chi tiết từng đối tượng.
Nợ TK 131
Có TK 331
Chắc hơi lòng vòng! Có gì các bạn chỉ giáo thêm nhé!
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
bạn có thể tính toán giá trị của cà phê đó rồi đối chiếu với lại số công nợ sau đó đối trừ đi thôi. tương tự như là bạn nhập hàng của họ ấy thì trừ dần trên số trước mà họ nợ cty của bạn.
DN mình đang thu công nơ, có các đại lý thì trả bằng tiền, có đại lý thì trả bằng Cà phê, nếu các đại lý trả cà phê thì em phải định khoản như thế nào trong phần mềm cho đúng. DN em đang dùng phần mềm " Quản Lý Kế Toán Master
trả = cafe thì bạn đánh giá cafe đó theo giá thị trường tại ngày đó vậy, mà Cty bạn có chức năng KD cafe không nhỉ. Nếu có hạch toán Nợ 156 / Có 131.
Ko thì Nợ 641, 642 / Có 131 (coi như Cty đem cafe dùng nội bộ, tự uống luôn)