vanthanhvan96
New Member
Download Đề tài Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I 1
SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1
I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 1
2. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 2
2.2.1 Khái niệm, đặc điểm của báo cáo bộ phận: 2
2.2.2 Một số khái niệm được sử dụng trong việc lập báo cáo bộ phận: 3
2.2.3 Các hình thức báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch : 3
2.2.3.1 Báo cáo bộ phận lập theo loại hình dịch vụ : 3
2.2.3.2 Báo cáo thu nhập toàn doanh nghiệp: 4
2.2.4 Tác dụng của báo cáo bộ phận: 5
II- THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG: 5
A- Giới thiệu chung về Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Đà Nẵng: 5
I.Quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 5
1. Quá trình hình thành và phát triển: 5
2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 6
3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 7
II. Tổ chức quản lý ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 7
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 7
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 8
III. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 10
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty : 10
2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 10
3. Hình thức kế toán: 11
B- Thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng 12
I- Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty : 12
II- Hệ thống báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc: 15
1. Báo cáo kế toán hằng tuần: 16
2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí: 19
2.1 Báo cáo chi phí: 19
2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 22
III- Công tác thống kê tại Công ty : 23
1. Thống kê số khách, ngày khách : 23
2. Thống kê doanh thu: 25
IV- Nhận xét về hệ thống báo cáo kế toán của Công ty : 27
1. Ưu điểm: 27
2. Nhược điểm : 27
PHẦN II 29
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 29
I. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các khách sạn trực thuộc Công ty : 29
2 Lập báo cáo bộ phận: 38
II. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các chi nhánh: 39
III. Xây dựng báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 42
IV. Xây dựng báo cáo thu nhập toàn Công ty : 45
K
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
................................
Qua thực tế tìm hiểu tại Công ty, em nhận thấy mẫu các báo cáo của khối khách sạn, khối chi nhánh và xí nghiệp vận chuyển du lịch là tương đối giống nhau trong từng khối. Do đó, toàn bộ các báo cáo của các đơn vị trực thuộc được trình bày dưới đây sẽ được minh hoạ qua mẫu báo cáo của Khu du lịch Xuân Thiều ( thay mặt cho khối khách sạn), Chi nhánh Hà Nội ( thay mặt cho khối chi nhánh) và Xí nghiệp vận chuyển du lịch .
Báo cáo kế toán hằng tuần:
Hằng tuần, các đơn vị trực thuộc gởi báo cáo doanh thu về Công ty theo mẫu sau:
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
BÁO CÁO THỐNG KÊ TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2003
Từ 17/11 đến 23/11/ 2004 ĐVT: đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu tuần
Luỹ kế tháng
Luỹ kế năm
1. Số khách
248
609
2.612
Quốc tế
0
0
0
Nội địa
248
609
2.612
2. Ngày khách
253
626
2.659
Quốc tế
0
0
0
Nội địa
253
626
2.659
Khách nghỉ ngày
220
528
2.222
Khách nghỉ đêm
33
98
437
3. Công suất buồng
71%
68%
70%
4. Tổng doanh thu
70.513.692
171.715.594
712.078.668
- Hàng hoá
25.264.991
63.347.254
217.398.082
- Ngủ
9.045.410
22.408.979
99.149.510
- Massage
35.327.380
84.718.458
367.642.164
- Điện thoại
421.366
786.358
5.543.790
- Khác
454.545
454.545
22.345.122
XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN DU LỊCH
BÁO CÁO THỐNG KÊ DOANH THU NĂM 2003
Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2003 ĐVT : đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu tuần
Luỹ kế tháng
Luỹ kế năm
Km vận doanh
15.004
26.872
108.298
Tổng doanh thu
75.690.909
150.190.909
544.120.396
Trong đó: a) Vận chuyển
74.360.000
148.860.000
514.186.659
- Xe xí nghiệp.
54.000.000
106.500.000
430.293.329
- Xe ngoài
20.360.000
42.360.000
83.893.330
b) Khác
1.330.909
1.330.909
6.458.454
c) Lữ hành
0
23.360.810
d) Tài chính
0
87.363
CHI NHÁNH HÀ NỘI
BÁO CÁO THỐNG KÊ DOANH THU LỮ HÀNH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2003
Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2003 ĐVT : đồng
Đối tượng khách
Thực hiện tuần 3/11/203
Luỹ kế tháng 11
Luỹ kế năm
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
1. Khách quốc tế
34
190
430.930.928
104
470
1.520.510.690
335
1170
2.399.203.383
* Từ nước ngoài vào Việt Nam
28
130
476.541.228
47
262
1.232.272.999
225
671
1.960.531.200
Quốc tịch Pháp
12
96
273.479.089
27
154
626.140.125
136
452
1.213.060.541
Quốc tịch Mỹ
5
10
116.743.035
5
10
116.743.035
28
38
340.966.228
Quốc tịch Thái
11
24
86.319.104
15
98
489.389.839
61
181
406.504.431
.....................
* Tự khai thác
6
60
45.610.300
37
118
203.726.923
50
356
270.364.499
* Nhận lại
0
0
0
20
90
84.510.768
60
143
168.307.684
2. Khách du lịch nội địa
0
0
0
1
4
5.322.273
354
1408
875.231.647
Tự khai thác
0
0
0
0
0
0
324
1256
695.640.126
Tiếp nhận từ Công ty
0
0
0
1
4
5.322.273
30
152
179.591.571
3.VN đi du lịch nước ngoài
25
230
683.421.000
72
336
656.979.035
109
639
950.718.706
Thái Lan
0
0
0
47
106
373.558.035
54
380
598.764.840
Trung Quốc
25
230
683.421.000
25
230
283.421.000
55
259
357.953.866
................
.......
........
...............
.........
............
...............
...........
.........
................
Tổng cộng
59
420
855.372.528
177
910
2.182.811.998
898
4217
4.225.153.736
2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí:
2.1 Báo cáo chi phí:
Nếu như doanh thu khi phát sinh trong kỳ đều được các đơn vị trực thuộc lập báo cáo hằng tuần gởi về Công ty, thì chi phí sản xuất kinh doanh tại các đơn vị chỉ được báo cáo 1 lần duy nhất vào cuối mỗi quí khi đơn vị lập báo cáo quyết toán gởi về Công ty .
Dưới đây là toàn bộ chi phí phát sinh trong quí 4 năm 2003 của các đơn vị trực thuộc:
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Kỳ này
101
Nguyên vật liệu trực tiếp
1.577.500
102
Nhiên liệu
17.719.988
103
Phụ tùng, xăm lốp, ắc qui
16.958.000
104
Phân bổ CCDC Công ty quản lý
12.556.492
105
Phân bổ CCDC đơn vị quản lý
0
106
Ấn phẩm tuyên truyền quảng cáo
5.724.070
107
Trang phục, bảo hộ lao động
170.000
108
Văn phòng phẩm
0
109
Vật liệu khác
0
201
- Tiền lương hợp đồng công nhật
26.151.000
- Tiền lương hợp đồng dài hạn
81.043.318
202
Tiền ăn ca
25.790.800
203
BHXH
7.249.710
BHYT
966.628
KPCĐ
2.143.886
301
Khấu hao TSCĐ hữu hình
56.080.898
302
Khấu hao TSCĐ vô hình
0
401
Chi phí điện
44.292.645
402
Chi phí nước
0
403
Điện thoại, fax, email
4.890.745
409
Chi phí thuê ngoài khác
0
501
Công tác phí
0
502
Giặt là, vệ sinh
9.092.536
503
Hội nghị, tiếp khách
3.576.695
504
Sửa chữa tài sản
14.235.563
506
Tiền thuê nhà, đất
25.000.000
513
Nhân công trực tiếp dịch vụ massage
126.852.400
519
Chi phí bằng tiền khác
13.948.545
Lãi vay
17.978.571
Giá vốn hàng hoá
159.210.447
Chi phí hoạt động khác
0
Tổng cộng
673.210.437
CHI NHÁNH HÀ NỘI
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Kỳ này
1
Lương
23.856.720
2
BHXH
2.223.720
3
Chi phí điện
709.870
4
Chi phí nước
90.990
5
Hoa hồng
0
6
Chi phí văn phòng phẩm
961.728
7
Chi phí tiếp khách
3.338.971
8
Chi phí khác
1.929.539
9
Chi phí dịch vụ lữ hành
2.055.154.342
10
Chi phí bất thường
4.356.564
11
Công tác phí
27.677.542
12
Internet, email
672.660
13
Chi phí tuyên truyền, quảng cáo
2.272.700
14
Khấu hao TSCĐ
5.395.482
15
Phân bổ chi phí CCDC
2.159.677
16
Chi phí tiền ăn giữa ca
4.414.245
17
Chi phí vận chuyển
1.108.965.130
18
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
1.207.000
19
BHYT
452.828
20
KPCĐ
477.135
21
Chi phí học tập, đào tạo
0
22
Bảo hiểm tài sản, khách
5.002.320
23
Trang phục bảo hộ lao động
0
24
Trích dự phòng trợ cấp mất việc làm
617.787
Tổng cộng
3.265.117.058
XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN DU LỊCH
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Số tiền
1
Nhiên liệu
110.524.995
2
Phụ tùng thay thế, xăm lốp, bình điện
13.179.988
3
CCDC Công ty quản lý
180.000
4
CCDC đơn vị quản lý
904.904
5
Chi phí văn phòng phẩm
2.405.945
6
Vật liệu khác
16.865.497
7
Tiền lương
96.743.081
8
Tiền ăn ca
16.724.600
9
BHXH
10.763.640
10
BHYT
1.435.152
11
KPCĐ
1.934.462
12
Khấu hao TSCĐ
77.104.030
13
Điện
3.860.680
14
Nước
263.412
15
Điện, thoại, fax
7.040.068
16
Chi phí thuê hướng dẫn
93.674.113
17
Công tác phí
23.468.905
18
Tiếp khách - Hội nghị khách hàng
8.770.770
19
Sửa chữa TSCĐ
11.635.000
20
Tiền thuê đất
4.000.000
21
Chi phí cầu đường, sân bay, gởi xe
31.741.619
22
Chi phí bằng tiền khác
5.115.418
23
23. Lãi vay
586.964
Tổng cộng
538.923.243
2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :
Định kỳ hằng quý, các đơn vị trực thuộc lập báo cáo quyết toán về tình hình sản xuất kinh doanh trong đơn vị gởi về Công ty, trong đó có Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh, phản ánh doanh thu, giá vốn, lãi lỗ của từng hoạt động trong mỗi đơn vị. Dưới đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Xuân Thiều và Xí nghiệp vận chuyển du lịch :
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ 4 NĂM 2003
Hoạt động SXKD
Doanh thu
Thuế TTĐB
Giá vốn hàng bán, dịch vụ
Chi phí bán hàng
Lãi (lỗ)
I. HĐ kinh doanh
819.282.217
73.841.665
607.117.646
48.070.312
90.252.594
KD ngủ
109.681.311
93.132.302
16.549.009
KD massage & karaoke
443.050.000
73.841.665
317.637.066
51.571.269
KD hàng hoá
223.690.485
159.210.447
48.070.312
16.409.726
KD khác
42.860.421
37.137.931
5.722.590
II. Hoạt ...
Download Đề tài Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng miễn phí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I 1
SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1
I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 1
2. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 2
2.2.1 Khái niệm, đặc điểm của báo cáo bộ phận: 2
2.2.2 Một số khái niệm được sử dụng trong việc lập báo cáo bộ phận: 3
2.2.3 Các hình thức báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch : 3
2.2.3.1 Báo cáo bộ phận lập theo loại hình dịch vụ : 3
2.2.3.2 Báo cáo thu nhập toàn doanh nghiệp: 4
2.2.4 Tác dụng của báo cáo bộ phận: 5
II- THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG: 5
A- Giới thiệu chung về Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Đà Nẵng: 5
I.Quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 5
1. Quá trình hình thành và phát triển: 5
2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 6
3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 7
II. Tổ chức quản lý ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 7
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 7
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 8
III. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 10
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty : 10
2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 10
3. Hình thức kế toán: 11
B- Thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng 12
I- Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty : 12
II- Hệ thống báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc: 15
1. Báo cáo kế toán hằng tuần: 16
2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí: 19
2.1 Báo cáo chi phí: 19
2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 22
III- Công tác thống kê tại Công ty : 23
1. Thống kê số khách, ngày khách : 23
2. Thống kê doanh thu: 25
IV- Nhận xét về hệ thống báo cáo kế toán của Công ty : 27
1. Ưu điểm: 27
2. Nhược điểm : 27
PHẦN II 29
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 29
I. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các khách sạn trực thuộc Công ty : 29
2 Lập báo cáo bộ phận: 38
II. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các chi nhánh: 39
III. Xây dựng báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 42
IV. Xây dựng báo cáo thu nhập toàn Công ty : 45
K
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
Tóm tắt nội dung:
doanh .................................
Qua thực tế tìm hiểu tại Công ty, em nhận thấy mẫu các báo cáo của khối khách sạn, khối chi nhánh và xí nghiệp vận chuyển du lịch là tương đối giống nhau trong từng khối. Do đó, toàn bộ các báo cáo của các đơn vị trực thuộc được trình bày dưới đây sẽ được minh hoạ qua mẫu báo cáo của Khu du lịch Xuân Thiều ( thay mặt cho khối khách sạn), Chi nhánh Hà Nội ( thay mặt cho khối chi nhánh) và Xí nghiệp vận chuyển du lịch .
Báo cáo kế toán hằng tuần:
Hằng tuần, các đơn vị trực thuộc gởi báo cáo doanh thu về Công ty theo mẫu sau:
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
BÁO CÁO THỐNG KÊ TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2003
Từ 17/11 đến 23/11/ 2004 ĐVT: đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu tuần
Luỹ kế tháng
Luỹ kế năm
1. Số khách
248
609
2.612
Quốc tế
0
0
0
Nội địa
248
609
2.612
2. Ngày khách
253
626
2.659
Quốc tế
0
0
0
Nội địa
253
626
2.659
Khách nghỉ ngày
220
528
2.222
Khách nghỉ đêm
33
98
437
3. Công suất buồng
71%
68%
70%
4. Tổng doanh thu
70.513.692
171.715.594
712.078.668
- Hàng hoá
25.264.991
63.347.254
217.398.082
- Ngủ
9.045.410
22.408.979
99.149.510
- Massage
35.327.380
84.718.458
367.642.164
- Điện thoại
421.366
786.358
5.543.790
- Khác
454.545
454.545
22.345.122
XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN DU LỊCH
BÁO CÁO THỐNG KÊ DOANH THU NĂM 2003
Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2003 ĐVT : đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu tuần
Luỹ kế tháng
Luỹ kế năm
Km vận doanh
15.004
26.872
108.298
Tổng doanh thu
75.690.909
150.190.909
544.120.396
Trong đó: a) Vận chuyển
74.360.000
148.860.000
514.186.659
- Xe xí nghiệp.
54.000.000
106.500.000
430.293.329
- Xe ngoài
20.360.000
42.360.000
83.893.330
b) Khác
1.330.909
1.330.909
6.458.454
c) Lữ hành
0
23.360.810
d) Tài chính
0
87.363
CHI NHÁNH HÀ NỘI
BÁO CÁO THỐNG KÊ DOANH THU LỮ HÀNH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2003
Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2003 ĐVT : đồng
Đối tượng khách
Thực hiện tuần 3/11/203
Luỹ kế tháng 11
Luỹ kế năm
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
Số khách
Ngày khách
Doanh thu
1. Khách quốc tế
34
190
430.930.928
104
470
1.520.510.690
335
1170
2.399.203.383
* Từ nước ngoài vào Việt Nam
28
130
476.541.228
47
262
1.232.272.999
225
671
1.960.531.200
Quốc tịch Pháp
12
96
273.479.089
27
154
626.140.125
136
452
1.213.060.541
Quốc tịch Mỹ
5
10
116.743.035
5
10
116.743.035
28
38
340.966.228
Quốc tịch Thái
11
24
86.319.104
15
98
489.389.839
61
181
406.504.431
.....................
* Tự khai thác
6
60
45.610.300
37
118
203.726.923
50
356
270.364.499
* Nhận lại
0
0
0
20
90
84.510.768
60
143
168.307.684
2. Khách du lịch nội địa
0
0
0
1
4
5.322.273
354
1408
875.231.647
Tự khai thác
0
0
0
0
0
0
324
1256
695.640.126
Tiếp nhận từ Công ty
0
0
0
1
4
5.322.273
30
152
179.591.571
3.VN đi du lịch nước ngoài
25
230
683.421.000
72
336
656.979.035
109
639
950.718.706
Thái Lan
0
0
0
47
106
373.558.035
54
380
598.764.840
Trung Quốc
25
230
683.421.000
25
230
283.421.000
55
259
357.953.866
................
.......
........
...............
.........
............
...............
...........
.........
................
Tổng cộng
59
420
855.372.528
177
910
2.182.811.998
898
4217
4.225.153.736
2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí:
2.1 Báo cáo chi phí:
Nếu như doanh thu khi phát sinh trong kỳ đều được các đơn vị trực thuộc lập báo cáo hằng tuần gởi về Công ty, thì chi phí sản xuất kinh doanh tại các đơn vị chỉ được báo cáo 1 lần duy nhất vào cuối mỗi quí khi đơn vị lập báo cáo quyết toán gởi về Công ty .
Dưới đây là toàn bộ chi phí phát sinh trong quí 4 năm 2003 của các đơn vị trực thuộc:
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Kỳ này
101
Nguyên vật liệu trực tiếp
1.577.500
102
Nhiên liệu
17.719.988
103
Phụ tùng, xăm lốp, ắc qui
16.958.000
104
Phân bổ CCDC Công ty quản lý
12.556.492
105
Phân bổ CCDC đơn vị quản lý
0
106
Ấn phẩm tuyên truyền quảng cáo
5.724.070
107
Trang phục, bảo hộ lao động
170.000
108
Văn phòng phẩm
0
109
Vật liệu khác
0
201
- Tiền lương hợp đồng công nhật
26.151.000
- Tiền lương hợp đồng dài hạn
81.043.318
202
Tiền ăn ca
25.790.800
203
BHXH
7.249.710
BHYT
966.628
KPCĐ
2.143.886
301
Khấu hao TSCĐ hữu hình
56.080.898
302
Khấu hao TSCĐ vô hình
0
401
Chi phí điện
44.292.645
402
Chi phí nước
0
403
Điện thoại, fax, email
4.890.745
409
Chi phí thuê ngoài khác
0
501
Công tác phí
0
502
Giặt là, vệ sinh
9.092.536
503
Hội nghị, tiếp khách
3.576.695
504
Sửa chữa tài sản
14.235.563
506
Tiền thuê nhà, đất
25.000.000
513
Nhân công trực tiếp dịch vụ massage
126.852.400
519
Chi phí bằng tiền khác
13.948.545
Lãi vay
17.978.571
Giá vốn hàng hoá
159.210.447
Chi phí hoạt động khác
0
Tổng cộng
673.210.437
CHI NHÁNH HÀ NỘI
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Kỳ này
1
Lương
23.856.720
2
BHXH
2.223.720
3
Chi phí điện
709.870
4
Chi phí nước
90.990
5
Hoa hồng
0
6
Chi phí văn phòng phẩm
961.728
7
Chi phí tiếp khách
3.338.971
8
Chi phí khác
1.929.539
9
Chi phí dịch vụ lữ hành
2.055.154.342
10
Chi phí bất thường
4.356.564
11
Công tác phí
27.677.542
12
Internet, email
672.660
13
Chi phí tuyên truyền, quảng cáo
2.272.700
14
Khấu hao TSCĐ
5.395.482
15
Phân bổ chi phí CCDC
2.159.677
16
Chi phí tiền ăn giữa ca
4.414.245
17
Chi phí vận chuyển
1.108.965.130
18
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
1.207.000
19
BHYT
452.828
20
KPCĐ
477.135
21
Chi phí học tập, đào tạo
0
22
Bảo hiểm tài sản, khách
5.002.320
23
Trang phục bảo hộ lao động
0
24
Trích dự phòng trợ cấp mất việc làm
617.787
Tổng cộng
3.265.117.058
XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN DU LỊCH
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
QUÝ 4 NĂM 2003
Mã số
Yếu tố chi phí
Số tiền
1
Nhiên liệu
110.524.995
2
Phụ tùng thay thế, xăm lốp, bình điện
13.179.988
3
CCDC Công ty quản lý
180.000
4
CCDC đơn vị quản lý
904.904
5
Chi phí văn phòng phẩm
2.405.945
6
Vật liệu khác
16.865.497
7
Tiền lương
96.743.081
8
Tiền ăn ca
16.724.600
9
BHXH
10.763.640
10
BHYT
1.435.152
11
KPCĐ
1.934.462
12
Khấu hao TSCĐ
77.104.030
13
Điện
3.860.680
14
Nước
263.412
15
Điện, thoại, fax
7.040.068
16
Chi phí thuê hướng dẫn
93.674.113
17
Công tác phí
23.468.905
18
Tiếp khách - Hội nghị khách hàng
8.770.770
19
Sửa chữa TSCĐ
11.635.000
20
Tiền thuê đất
4.000.000
21
Chi phí cầu đường, sân bay, gởi xe
31.741.619
22
Chi phí bằng tiền khác
5.115.418
23
23. Lãi vay
586.964
Tổng cộng
538.923.243
2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :
Định kỳ hằng quý, các đơn vị trực thuộc lập báo cáo quyết toán về tình hình sản xuất kinh doanh trong đơn vị gởi về Công ty, trong đó có Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh, phản ánh doanh thu, giá vốn, lãi lỗ của từng hoạt động trong mỗi đơn vị. Dưới đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Xuân Thiều và Xí nghiệp vận chuyển du lịch :
KHU DU LỊCH XUÂN THIỀU
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ 4 NĂM 2003
Hoạt động SXKD
Doanh thu
Thuế TTĐB
Giá vốn hàng bán, dịch vụ
Chi phí bán hàng
Lãi (lỗ)
I. HĐ kinh doanh
819.282.217
73.841.665
607.117.646
48.070.312
90.252.594
KD ngủ
109.681.311
93.132.302
16.549.009
KD massage & karaoke
443.050.000
73.841.665
317.637.066
51.571.269
KD hàng hoá
223.690.485
159.210.447
48.070.312
16.409.726
KD khác
42.860.421
37.137.931
5.722.590
II. Hoạt ...