Nghiên cứu, sáng tạo nhiều nhất có thể khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Điểm số không quyết định tương lai của bạn.
Học thực chất, thi thực chất, sau nay sẽ đem lại nhiều giá trị cho bạn cũng như xã hội.
chào cả nhà. công ty e có hợp cùng là trần thạch cao ký 05/10, 14/10 thì bên A tạm ứng cho cty e 10tr. chi phí hoá đơn NVL đầu vào em lấy tháng 11 vậy cho em hỏi e xuất Hoá cho bên A vào tháng 12 có được không?
Mình ký vào tháng 12. Vậy cho mình hỏi thêm nhé, HĐ đầu vào NVL mình lấy tháng 11, hoá đơn đầu ra của mình xuất vào T12, mình ghi nhận doanh thu vào tháng 12 như vậy có được không?
Nguyên văn bởi tandattd Mình ký vào tháng 12. Vậy cho mình hỏi thêm nhé, HĐ đầu vào NVL mình lấy tháng 11, hoá đơn đầu ra của mình xuất vào T12, mình ghi nhận doanh thu vào tháng 12 như vậy có được không?
Mình nghĩ xuất hoá đơn ngày nào thì ghi nhận doanh thu ngày ấy,đơn vị mình cũng làm về XD nhưng rất ít khi phải xuất hoá đơn nên cứ khi nào công trình được quyết toán thì mình ghi nhận doanh thu
- Hoá đơn NVL đầu vào phải lấy trong thời (gian) gian thực hiện hợp cùng Ví dụ: Thời gian thực hiện từ 05/10 đến 30/10 ( có ghi rõ trong hợp đồng) thì hoá dơn đầu vào của bạn lấy sai thời (gian) điểm còn nếu Tgian thực hiện HĐ từ 05/10 đến 30/11 thì HĐ đầu vào lấy đúng- Hoá đơn dầu ra chỉ xuất khi vừa có biên bản nghiệm thu, Quyết toán A-B
trong hợp cùng ghi là khi bên A chuyển NVL đến thì bên B tạm ứng 10tr. Bên mình mới chuyển NVL thì vừa làm được gì đâu mà có biên bản nghiệm thu của phần chuyện hoàn thành trị giá 10tr đó. còn trong hợp cùng chỉ ghi ngày thi công là 05/10 thôi, k ghi ngày trả thành. khi nào trả thành thì làm biên bản nghiệm thu thôi. bên mình làm BBNT vào tháng 12 nhưng mình lấy HĐ đầu vào NVL vào tháng 11.