Nguyên văn bởi giangthoaikt
inbound là dl trong nước thì xuất hd có thuế VAT, outbound thì xuất hd thuế vat =o. đầu vào outbound là : vé máy bay, hd khách sạn bên nước ngoài. cty em tổ chức du lịch thì phải có người trực tiếp bên nn chứ đúng ko. vậy thì kêu khách sạn, hay quán ăn nào đó bên nn xuất hd cho mình ( hd nn chỉ mang tính chất làm bảng kê và giải trình cho chi phí bên em. có lẽ em nên làm công văn hỏi cục thuế xem họ trả lời ra sao ) anh hvo65o5ng họ sẽ có phương án cho cty của em.
chào em nhé
A ơi vậy là outbound cũng dc coi là hàng hóa xuất khẩu và chịu thuế 0% ạ?mà bên em không có người trực tiếp bên nước ngoài. Khi có khách đi nước ngoài bên e sẽ hợp tác với 1 công ty du lịch bên đó và bên đó làm chương trình gửi cho bên em. Tất cả các vấn đề về ăn, ngủ, nghỉ là do bên cty du lịch đó sắp xếp. có thể nói là bên em mua dịch vụ du lịch của bên đó nên chỉ lấy hóa đơn nước ngoài của duy nhất cty đó thôi. Em thắc mắc không hiểu quy định về viết hóa đơn của nước ngoài có tương tự mình không? vì cái e nhận được chỉ là 1 tờ invoice xác nhận bên e vừa thanh toán mà không có dấu công ty gì cả. trên tờ invoice đó chỉ ghi tổng số tiền chứ không có thuế.vậy nó tương tự cái bảng kê thông thường ở VN ạ?vậy là không được khấu trừ thuế hả a?